索引号: 009347908/2017-09157 发布机构: 区交委
发文日期:: 2017-10-26 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区交通工程质量监督站2016年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位工作职能机构设置

1.宗旨:为交通工程建设提供质量和安全监督保障

2.主要职责任务:负责本地区交通工程监理、试验检测与人员的日常检查监督管理工作;负责本地区受监工程的质量鉴定工作,参与工程竣(交)工验收;参与本地区一般工程质量事故调查处理,仲裁工程质量问题争端。

(二)机构设置

二、单位决算情况说明

区交通工程质量和安全监督站内设机构4个,内设机构分别为:办公室、财务科、质量监督科、安全监督科。

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计1105158.94元,支出总计1105158.94元,与2015年决算数相比增加126595.74元,收支增加12.94%,主要是政策性调资,新增人员等。

2016年收入1105158.94元,其中:财政拨款收入1105158.94元。

2016年支出用于教育支出1722.24元、医疗卫生与计划生育支出35698.76元、交通运输支出1033864.82元、住房保障支出33873.12元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出决算1105158.94元,与上年比较增加126595.74元,增长12.94%。其中:基本支出405158.94元,占36.66%,较上年比较增加126595.74元,增长45.45%。项目支出700000元,占63.34%,与上年持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共财政拨款基本支出405158.94元。其中:人员经费335921.82元,较上年增加31.34%,主要原因是政策性涨工资,新增人员等,人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,住房改革等支出。公用经费69237.12元,较上年增加203.58%,主要增加交通运输支出,公用经费主要用于办公费、水电费、差旅、费、培训费、公务接待费支出等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费总额情况

2016年“三公”经费总额61123.27元主要用于公务接待费和公务用车运行维护费,较上年减少1.49%,其中:公务接待61123.27元,主要用于一般公务接待费支出,较上年减少1.49%。

(二)“三公”经费实物情况

2016年公务接待费50批次,公务接待费人数920人。2016年人均接待费66.44元。

四、其他需要说明的事项

(一)国有资产占有情况说明

截止2016年12月31日,本单位无公务用车。

(三)政府采购支出情况说明

2016年政府采购支出200939元,其中:货物采购支出200939元,主要用于配备电脑、办公桌椅、纸、墨、笔、电脑耗材等。

(三)预算绩效管理情况说明

单位严格遵守预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理制度。严格按照规定编制年度部门预算,报财政部门按法定程序审核、报批。对不相融岗位分离控制,明确各岗权利权限相互监督,相互制约,严格把控,形成有效的制衡机制。资产管理上建立国有资产台帐,定期清查盘点固定资产,做到账实相符,防止国有资产流失。充分发挥会计监督职能,确保我单位各项工作的顺利开展。

明确岗位职责,强化工作纪律,为保障财务各项工作正常开展奠定前提。结合财务工作,明确年度工作目标任务,合理落实财务人员分工。二是扎实搞好会计核算,妥善进行账务处理,严格按照《会计法》的规定和行政单位财务会计制度要求,依法合理地归集收入、费用支出。妥善处理会计财务,认真进行会计核算,及时整理数据资料,保证了会计账、证、表真实、准确、相符。三是有效落实职工工资待遇,切实保障合法福利,一方面认真做好职工工资发放工作,及时做好了职工年度绩效工作兑现落实,另一方面,及时计算复核职工“三险一金”,按时到税务部门和住房公积金管理中心予以足额缴付。

联系电话:023-43733004

附件:2016年度部门决算公开报表

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