索引号: 009347908/2018-00008 发布机构: 区交委
发文日期:: 2018-02-08 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区交通委员会2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)基本情况。

1、 内设机构及人员编制情况。区交委行政编制18名,机关后勤服务人员编制1名。区交委内设机构:办公室、财务统计科、综合规划建设管理科(挂铁路、民航办公室牌子)、养护管理科、运输管理科(挂交通战备办公室牌子)、行政审批科、安全法制与质量监督科、港航管理科、机关党委办公室。

2、直属事业单位:区公路养护中心、交通信息服务中心、区交通综合执法支队。

3、人员情况

行政编制在职人员17人、驻交委纪检组3人、机关后勤服务人员1人、归口管理的行政单位离退休24人、遗嘱补助3人、其它人员1人。

(二)主要职能。

(一)贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,拟订涉及交通发展的规范性文件,制定有关实施细则、管理规定和改革方案,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

(二)负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策,编制并组织实施综合交通运输体系规划,统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等规划。组织编制公路建设、养护、航运发展、港口布局、枢纽站场、运力调整等专项规划,并组织实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。

(三)综合平衡全区交通运力,构建全区综合交通运输体系,建立与综合交通运输体系相适应的体制机制;统筹推进铁路、公路、水路、民航及邮政行业综合交通运输体系建设,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进铁路、水运、公路、航空等各种运输方式深度融合。

(四)承担全区道路、水路运输市场监管责任;负责贯彻道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范,并监督实施;负责监督旅客运输、货物运输、运输服务、汽车维修市场、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶学校的行业管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。

(五)负责组织和监督全区交通安全生产管理工作,承担本行业、本领域安全生产直接监督管理责任,依法对本行业、本领域的安全生产、职业健康和应急救援实施监督管理。

(六)负责交通行业综合统计工作;负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规划和方向、财政性资金安排意见,参与铁路投融资体制改革和有关政策拟订工作。按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位国有资产的监督管理。

(七)承担全区公路、水路建设市场监管责任;拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标淮,并监督实施;组织协调全区高速公路、负责全区地方公路、水路、站场、渡口码头、桥梁等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,监督实施负责国、省、县道养护管理监督工作;负责指导乡村道路的养护管理监督工作;负责全区交通建设项目招投标监督管理工作。

(八)承担交通运政、路政、港航及交通综合执法工作的组织、指导、协调和监督责任。

(九)推动交通运输行业的信息化建设,负责交通信息数据采集、加工、分析、维护和发布;推动交通行业科技进步,指导新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;指导交通行业职业技能和培训工作。承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况;指导交通行业职业技能和培训工作。

(十)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通战备和国防动员有关工作。

(十一)负责交通行业对外交流工作,指导交通招商引资工作。

(十二)承担交通行业党建、精神文明、宣传思想等工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 12767.85 万元,一般公共预算财政拨款支出 12767.85  万元,比2017年减少 15692.04  万元。其中:基本支出 396.85 万元,比2017年增加15.33  万元,主要原因是增加人员经费,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 12371  万元,比2017年减少)15707.37 万元,主要原因是减少车辆购置税用于公路基础设施建设支出,取消二级公路收费还贷专项资金暂未纳入年初预算。

大足区交通委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

 2018年“三公”经费预算 26.02 万元,比2017年减少 0.12 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年预算对比持平,公务接待费 21.04 万元,比2017年减少0.1万元;公务用车运行维护费  4.98  万元,比2017年减少0.02 万元;公务用车购置费  0 万元,与上年预算对比持平,其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。大足区交通委员会机行运行经费财政拨款预算 53.42 万元,比2017年预算增加 3.11 万元,增长 6.18 %。主要用于办公费及印刷费9.6万元、水电费2.4万元、邮电费1.2万元、差旅费7.5万元、培训费1.35万元、公务接待费0.52万元、工费经费1.8万元、福利费2.71万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用21.04万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 77.8 万元,其中:政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 27.8 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 7522 万元。

重庆市大足区交通委员会2018年部门预算公开


【字体: